XX縣機關事務管理局部門預算公開情況說明
發(fā)布時間:2020-09-17 來源: 不忘初心 點擊:
XX 縣機關事務管理局部門預算公開情況說明 一、部門基本情況 (一)部門主要職責(根據(jù)最新三定方案列丼)
1.根據(jù)黨和國家的有關方針政策,按照縣委、縣政府的要求,研究制定機關后勤事務管理工作的有關規(guī)定和制定幵組織實施; 2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣公共機構(gòu)節(jié)能工作,會同有關部門制定推勱全縣公共機構(gòu)節(jié)能的規(guī)劃、規(guī)章制度幵組織實施; 3.負責縣直公共機構(gòu)節(jié)能源管理工作,組織開展縣直機關能耗統(tǒng)計、監(jiān)測和評價考核工作; 4.會同有關部門指導和協(xié)調(diào)縣四大班子機關精神文明建設、社會治安綜合治理等社會事務管理工作; 5.對縣四大班子機關和文化活勱中心綜合樓的國有資產(chǎn)實施監(jiān)督管理; 6.負責縣四大班子機關和文化活勱中心綜合樓的物業(yè)管理工作; 7.負責縣四大班子機關綜合性會議的后勤保障工作; 8.參與縣大型會議、大型活勱及突發(fā)性事件應急處理的后勤保障工作。
。ǘ﹥(nèi)設機構(gòu)及下屬單位 內(nèi)設機構(gòu):辦公室、紀檢監(jiān)察室、督查科、財務管理科、綜合管理服務科、安全保衛(wèi)科、公共機構(gòu)節(jié)能科、后勤保障科、膳食管理科、物業(yè)管理中心、。
下屬單位:無下屬單位。
。ㄈ┤藛T構(gòu)成情況 機關事務管理局部門機關及歸口預算管理單位人員共有編制 30 人,其中:行政編制 0 人,事業(yè)編制 30 人;在職職工 26 人,離退休人員 4 人。
二、收入預算說明 2017 年收入預算 3460 萬元,其中:一般公共預算 3460 萬元(財政撥款 3460 萬元、納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入 0 萬元、專項收入 0 萬元、國有資產(chǎn)資源有償
使用收入 0 萬元、其他收入 0 萬元),政府性基金收入 0 萬元,轉(zhuǎn)移支付收入 0 萬元。
三、支出預算說明 2017 年支出預算 3460 萬元,其中:基本支出 287 萬元,項目支出 3172 萬元。
。ㄒ唬┌垂δ芸颇糠诸,包括一般公共服務支出 3446 萬;住房保障支出 14 萬元。
。ǘ┌粗С鲇猛痉诸,包括基本支出 287 萬元,其中:工資福利支出 246 萬元,商品和服務支出 26 萬元,個人和家庭補劣支出 15 萬元;項目支出 3172 萬元。
。ㄈ┲饕椖浚海ㄖ痦椓衼S)。
1.文化活勱中心物業(yè)管理費 116 萬元。
。1)項目概述及政策依據(jù) 項目概況:文化活勱中心房屋管理、常用設備維修養(yǎng)護、公共秩序維護、保潔服務、會議服務、綠化養(yǎng)護、地下車庫管理、物業(yè)檔案管理等 政策依據(jù):XX 財(2014)74 號文 (2)資金測算 文化活勱中心占地面積 6646 平方米,總建筑面積 21606 平方米,其中地下一層,主樓地上 10 層,副樓地上 7 層,半圓部分地上 4 層。停車位數(shù)量地下 31 個,地上 96個。全年物業(yè)管理費公開招標價格為 116 萬元。
2.XX 縣房產(chǎn)交易中心物業(yè)管理費 294 萬元。
。1)項目概述及政策依據(jù) 項目概況:文化活勱中心房屋管理、常用設備維修養(yǎng)護、公共秩序維護、保潔服務、會議服務、綠化養(yǎng)護、地下車庫管理、物業(yè)檔案管理等 政策依據(jù):XX 財(2014)74 號文 (2)資金測算 XX 縣房產(chǎn)交易中心位亍 XX 縣商都大道南、移勱公司與國土局之間,總占地面積2640.28 ㎡,總建筑面積 59259.74 ㎡,地上 26 層占 45775.96 ㎡,地下 2 層 13483.78㎡,規(guī)劃停車位 344 個,綠地面積 2344.30 ㎡,公設 10 部電梯,全年物業(yè)管理費為294 萬元。
3.四大班子機關及文化活勱中心綜合辦公樓水、電及天然氣費 300 萬元 (1)項目概述及政策依據(jù) 四大班子機關及文化活勱中心綜合辦公樓水、電及天然氣費。
(2)資金測算。
根據(jù) 2015 年 9 月--2016 年 9 月四大班子水電取暖費使用情況測算,2017 年電費189 萬元,水費 24 萬元,取暖費 87 萬元。
4. 臨聘人員工資及社保 283 萬元。
。1)項目概述及政策依據(jù) 四大班級機關及房產(chǎn)交易中心臨聘人員勞務費及社保 (2)測算依據(jù) 根據(jù) 2016 年 9 月份臨聘人員工資 15 萬元,全年 180 萬元,社保費全年 28 萬元,保安公司服務費每月 5 萬元,全 60 萬元,房產(chǎn)交易中心勞務費 15 萬元,測算 2017年臨聘人員工資及社保費 283 萬元。
四、預算收支增減變化情況 2017 年我單位預算數(shù)為 3460 萬元,其中:基本支出 287 萬元,項目支出 3172 萬元,較 2016 年增加了 918 萬元,增加原因是各類對象補劣標準提高,專項項目數(shù)額增加。
2017 年“三公”經(jīng)費預算 7.1 萬元。其中,因公出國(境)費 0 元,公務用車購置費 0 元,公務用車運行維護費 7 萬元(包括單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出),公務接待費 0.1 萬元。比去年增加 0.1 萬元,增加原因是為保障公務接待工作正常開展。
五、機關運轉(zhuǎn)經(jīng)費情況說明 2017 年機關運行公用經(jīng)費為 26 萬元,其中:公務車輛運行費 7 萬元,人員公用經(jīng)費 16 萬元,福利費 3 萬元,主要用亍單位的日常工作的運行與開展。比上年增加了0.8 萬元,增加原因福利費標準上調(diào)。
六、政府采購情況
2017 年政府采購預算 2326 萬元,其中:政府采購貨物支出 1138 萬元,……,具體采購明細如下。
1. 文化活勱中心 6 樓、10 樓會議室改造方案,單價 25 萬元,數(shù)量 1 個,共計 25萬元; 2. .XX 縣房產(chǎn)交易中心會議室音響設備,單價 297 萬元,數(shù)量 1 個,共計 297 萬元; 3.文化活勱中心辦公樓 3 部電梯維修,單價 80 萬元,數(shù)量 1 個,共計 80 萬元; 4.機關廣場條石及燈改造,單價 22 萬元,數(shù)量 1 個,共計 22 萬元; 5.縣四大班子機關鍋爐及消防設備配電柜維修,單價 9 萬元,數(shù)量 1 個,共計 9 萬元; 6.XX 縣房產(chǎn)交易中心餐廳設備及維修,單價 41 萬元,數(shù)量 1 個,共計 41 萬元; 7.XX 縣房產(chǎn)交易中心一樓顯示屏,單價 118 萬元,數(shù)量 1 個,共計 118 萬元; 8.機關綜合樓能耗監(jiān)測平臺,單價 100 萬元,數(shù)量 1 個,共計 100 萬元; 9.公車平臺建設,單價 100 萬元,數(shù)量 1 個,共計 100 萬元; 10.四大班級機關電力系統(tǒng)高低壓控制柜更新,單價 230 萬元,數(shù)量 1 個,共計 230萬元; 11.辦公樓強弱電設計方案,單價 26 萬元,數(shù)量 1 個,共計 26 萬元; 12.XX 縣房產(chǎn)交易中心會議室會議用辦公桌椅,單價 90 萬元,數(shù)量 1 個,共計 90萬元; 七、名詞解釋 例如:1.機關運行經(jīng)費 。為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用一般公共預算撥款安排用亍購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費 。納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車
輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
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