全區(qū)行風專項整治工作督查表(違規(guī)采購)

        發(fā)布時間:2020-09-16 來源: 黨課講稿 點擊:

         全區(qū)行風專項整治工作督查表 (違規(guī)采購)

          督查組成員(簽字):

         受檢單位(簽字):

         檢查要點

         檢查項目及要求

         檢查結果(亮點與不足)

         反商業(yè)賄賂的宣傳和 制度 1.是否建立健全決策權、執(zhí)行權、監(jiān)督權既相互制約又相互協(xié)調的權力結構和運行機制:領導班子主要負責人不直接分管人事、財務、基建和物資采購工作,同一領導班子成員不同時分管人事、財務、物資采購工作; 2.是否在干部職工中開展紀律法制教育和警示教育,組織學習商業(yè)賄賂相關法律法規(guī),利用發(fā)生在本系統(tǒng)本地區(qū)本單位的典型案件開展警示教育; 3.是否加強對重點部門和關鍵崗位人員的監(jiān)督,建立財務、基建、藥劑、信息、采購等部門負責人定期輪崗交流制度。

         檢查要點

         檢查項目及要求

         檢查結果(亮點與不足)

         藥品和器械采購管理 1.是否加強處方權監(jiān)管,嚴格落實藥品用量動態(tài)監(jiān)測和超常預警制度、不當處方院內公示和點評制度,推行陽光用藥,加強統(tǒng)方管理,是否對信息系統(tǒng)中的藥品、耗材使用信息實行加密管理,健全內部制衡機制,嚴格統(tǒng)方權限和審批程序,安裝反統(tǒng)方軟件等信息化手段防范非法統(tǒng)方; 2.是否落實醫(yī)藥購銷廉潔協(xié)議制度; 3.落實醫(yī)藥購銷領域商業(yè)賄賂不良記錄制度,對經(jīng)執(zhí)法執(zhí)紀機關查處向本單位或工作人員行賄的企業(yè)或個人名單,及時如實上報衛(wèi)健行政部門; 4.醫(yī)療機構推行藥品購銷“兩票制”。建立購銷藥品的完備記錄;在藥品購銷過程中,按規(guī)定開具相關票證,票據(jù)賬目、貨物、貨單、貨款不一致; 5.醫(yī)療機構假借租賃、捐贈、投放設備等形式,捆綁耗材和配套設備銷售等涉嫌商業(yè)賄賂不正當競爭行為; 6.醫(yī)療機構租借證照、虛假交易、偽造記錄、非法渠道購藥品、商業(yè)賄賂、價格欺詐、價格壟斷以及偽造、虛開發(fā)票等違法違規(guī)行為; 7.醫(yī)療衛(wèi)生人員違規(guī)私自采購、銷售、使用藥品、醫(yī)療器械醫(yī)用衛(wèi)生材料等醫(yī)藥產(chǎn)品。利用各種途徑和方式為商業(yè)目的統(tǒng)計醫(yī)師個人及臨床科室有關藥品、醫(yī)用衛(wèi)生材料的用量信息;或為醫(yī)藥營銷人員統(tǒng)計提供便利; 8.收受藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用衛(wèi)生材料等醫(yī)藥產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)或經(jīng)銷人員以各種名義、形式給予的回扣;或參加其安排、組織或支付費用的營業(yè)性娛樂場所的娛樂活動; 9.醫(yī)療衛(wèi)生人員索取或收受患者及其親友的現(xiàn)金、有價證券支付憑證和貴重禮品。

         檢查要點

         檢查項目及要求

         檢查結果(亮點與不足)

         固定資產(chǎn)和基建項目 管理 1.健全固定資產(chǎn)管理制度和崗位責任制,明確相關部門和崗位的職責、權限; 2.定期清查盤點,核對固定資產(chǎn)總賬、明細分類和實物賬,做到賬賬相符、賬實相符; 3.嚴格執(zhí)行固定資產(chǎn)的報廢審批手續(xù),確保固定資產(chǎn)處置的合規(guī)合法,不得擅自處置;處置收入是否上交財政,資產(chǎn)出租出借是否經(jīng)過批準; 4.在建工程項目按國家相關規(guī)定要求辦理;單獨建帳、核算。嚴格控制工程成本; 5.依據(jù)《醫(yī)療機構財務會計內部控制規(guī)定》要求:未經(jīng)決算審計的工程項目,不得辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù); 6.建立大型設備購置、工程項目的立項論證、效益評估制度并有效實施。嚴格遵守《政府采購法》《招標投標法》。

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