政府預(yù)決算相關(guān)重要事項說明

        發(fā)布時間:2020-09-14 來源: 調(diào)查報告 點擊:

         政府預(yù)決算相關(guān)重要事項說明 一、高新區(qū)本級支出預(yù)算說明 2020 年度高新區(qū)本級一般公共預(yù)算支出數(shù)為 178000 萬元,比 2019 年度預(yù)算數(shù)增加 4746 萬元,增長 2.74%。具體情況如下:

         (一)一般公共服務(wù)支出科目 10685 萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少 13007 萬元,下降 54.9%。其中:

         1.

         政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 5394 萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加 262 萬元,增加 5.11%。

         2.

         發(fā)展與改革事務(wù)20萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少55萬元,下降 73.3.%。

         3.

         統(tǒng)計信息事務(wù) 95 萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少 30 萬元,下降 24%。

         4.

         財政事務(wù) 308 萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少 37 萬元,下降 10.72%。

         5.

         稅收事務(wù) 0 萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少 1620 萬元,下降 100%。

         6.

         審計事務(wù) 20 萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少 79 萬元,下降79.8%。

         7.

         人力資源事務(wù)1055萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少75萬元,下降 6.64%。

         8.

         紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) 107 萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加 44 萬元,

         增長 69.84%。

         9.

         商貿(mào)事務(wù) 670 萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少 4683 萬元,下降 87.48%。

         10.

         民族事務(wù) 0 萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少 4 萬元,下降100%。

         11.

         港澳臺事務(wù) 8 萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少 5 萬元,下降 38.46%。

         12.

         檔案事務(wù) 21 萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少 9 萬元,下降30%。

         13.

         民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) 5 萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加5 萬元,增加 100%。

         14.

         群眾團(tuán)體事務(wù) 50 萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加 3 萬元,增加 6.38%。

         15.

         黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 92 萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少 13 萬元,下降 12.38%。

         16.

         組織事務(wù) 680 萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加 205 萬元,增長 43.16%。

         17.

         宣傳事務(wù) 236 萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少 40 萬元,下降 14.49%。

         18.

         統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) 58 萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加 29 萬元,增長 100%。

         19.

         其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 5 萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加 5萬元,增長 100%。

         20.

         市場監(jiān)督管理事務(wù) 861 萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少 100萬元,下降 10.41%。

         21.

         其他一般公共服務(wù)支出 1000 萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少 6810 萬元,下降 87.2%。

        。ǘ┕舶踩С 6143 萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加 1009萬元,增長 19.65%。其中:

         1.

         公安 4597 萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加 1597 萬元,增長53.23%。

         2.

         法院 0 萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少 0 萬元,下降 100%。

         3.

         司法139萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少2萬元,下降1.42%。

         4.

         國家保密 15 萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加 0 萬元,增長0%。

         5.

         其他公共安全支出 1392 萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加 214萬元,增長 18.17%。

        。ㄈ┙逃С 59463 萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少 3832萬元,下降 6.05%。其中:

         1.

         教育管理事務(wù) 6437 萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加 6166 萬元,增長 2275.28%。

         2.

         普通教育40474萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少11328萬元,下降 21.87%。

         3.

         職業(yè)教育 2073 萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少 1149 萬元,下降 35.66%。

         4.

         教育費附加安排的支出 3479 萬元,較上年預(yù)算數(shù)增

         加 1479 萬元,增長 73.95%。

         5.

         其他教育支出 7000 萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加 1000 萬元,增長 16.67%。

        。ㄋ模┛茖W(xué)技術(shù)支出 27580 萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加11676 萬元,增長 73.42%。其中:

         1.

         科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) 5 元,較上年預(yù)算數(shù)減少 5 萬元,下降 50%。

         2.

         科技條件與服務(wù) 1137 萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少 1757萬元,下降 60.71%。

         3.

         其他科學(xué)技術(shù)支出 26438 萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加13438 萬元,增長 103.37%。

        。ㄎ澹┪幕w育與傳媒支出 1310 萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少 149 萬元,下降 27.22%。其中:

         1.

         文化和旅游 160 萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少 1038 萬元,下降 86.64%。

         2.

         文物 1000 萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加 700 萬元,增長233.33%。

         3.

         體育 150 萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加 50 萬元,增長 50%。

         4.

         新聞出版電影 0 萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少 7 萬元,下降 100%。

         5.

         其他文化體育與傳媒支出 0 萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少195 萬元,下降 100%。

        。┥鐣U虾途蜆I(yè)支出 21415 萬元,較上年預(yù)算數(shù)

         增加 12728 萬元,增長 146.52%。其中:

         1.

         人力資源和社會保障管理事務(wù) 2231 萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加 2124 萬元,增長 1985.05%。

         2.

         民政管理事務(wù) 3798 萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加 951 萬元,增長 33.4%。

         3.

         行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 1901 萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少 66 萬元,下降 3.36%。

         4.

         殘疾人事業(yè) 371 萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加 20 萬元,增長 5.7%。

         5.

         退役軍人管理事務(wù) 70 萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少 15 萬元,下降 17.65%。

         6.

         其他社會保障和就業(yè)支出 13044 萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加 9714,增長 291.71%。

        。ㄆ撸┽t(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 4814 萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少 844 萬元,下降 14.92%。其中:

         1.

         衛(wèi)生健康管理事務(wù) 32 萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少 7,下降 17.95%。

         2.

         基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 1303 萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少421,下降 24.42%。

         3.

         公共衛(wèi)生 282 萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少 444,下降61.16%。

         4.

         計劃生育事務(wù) 2298 萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加 129,增長 5.95%。

         5.

         行政事業(yè)單位醫(yī)療 799 萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加 799,增長 100%。

         6.

         其他衛(wèi)生健康支出 100 萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少 100,下降 100%。

        。ò耍┕(jié)能環(huán)保支出 1096 萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少 669萬元,下降 37.9%。其中:

         1.環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) 20 萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加 10,增長 100%。

         2.

         污染防治 706 萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加 635,增長111.18%。

         3.

         自然生態(tài)保護(hù) 70 萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加 0,增長100%。

         4.

         其他節(jié)能環(huán)保支出 300 萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加1120,增長 26.79%。

         (九)城鄉(xiāng)社區(qū)支出29002萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加4242萬元,增長 17.13%。其中:

         1.

         城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 2716 萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少1097,下降 28.77%。

         2.

         城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 1500 萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少5,下降 0.33%。

         3.

         城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 763 萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少 946,下降 55.35%。

         4.

         城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 4818 萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加

         1273,增長 35.91%。

         5.

         建設(shè)市場管理與監(jiān)督 35 萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少 65,下降 65%。

         6.

         其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 19170 萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加14088,增長 36.07%。

        。ㄊ┺r(nóng)林水支出 4758 萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加 884萬元,增長 22.82%。其中:

         1.

         農(nóng)業(yè)農(nóng)村 971 萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加 158 萬元,增長 19.43%。

         2.

         林業(yè)和草原 19 萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少 681 萬元,下降 97.29%。

         3.

         水利 3768 元,較上年預(yù)算數(shù)增加 2757 萬元,增長272.7%。

         4.

         農(nóng)村綜合改革 0 元,較上年預(yù)算數(shù)減少 350 萬元,下降 100%。

         5.

         其他農(nóng)林水支出 0 元,較上年預(yù)算數(shù)減少 1000 萬元,下降 100%。

         (十一)交通運輸支出 1776 萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加651 萬元,增長 57.87%。其中:

         1.

         公路水路運輸 1776 元,較上年預(yù)算數(shù)增加 701 萬元,增加 65.21%。

         2.

         其他交通運輸支出 0 元,較上年預(yù)算數(shù)減少 50 萬元,下降 100%。

         (十二)資源勘探信息等支出 332 萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少 101 萬元,下降 23.33%。其中:

         1.

         支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 332 元,較上年預(yù)算數(shù)減少 101 萬元,下降 23.33%。

        。ㄊ﹪梁Q髿庀蟮戎С 4101 萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加 485 萬元,增長 13.41%。其中:

         1.

         自然資源事務(wù)4101元,較上年預(yù)算數(shù)增加1221萬元,增長 42.4%。

         2.

         其他國土海洋氣象等支出 0 元,較上年預(yù)算數(shù)減少736 萬元,下降 100%。

         (十四)住房保障支出 1469 萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少939 萬元,下降 39%。其中:

         1. 住房改革支出 1469 元,較上年預(yù)算數(shù)減少 939 萬元,下降 39%。

        。ㄊ澹(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 500 萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加 50 萬元,增長 11.11%。其中:

         1. 應(yīng)急管理事務(wù) 180 元,較上年預(yù)算數(shù)增加 30 萬元,增長 20%。

         2. 消防事務(wù) 300 元,較上年預(yù)算數(shù)增加 0 萬元,增長0%。

         3. 地震事務(wù) 20 元,較上年預(yù)算數(shù)增加 20 萬元,增長0%。

        。ㄊ╊A(yù)備費 3556 萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加 56 萬元,

         增長 1.6%。其中:

         1.預(yù)備費 3556 元,較上年預(yù)算數(shù)增加 56 萬元,增長1.6%。

         2.

         年初預(yù)留 0 元,較上年預(yù)算數(shù)減少 800 萬元,下降100%。

         二、財政轉(zhuǎn)移支付安排情況 2020年度高新區(qū)對下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算數(shù)為0萬元,比 2019 年度預(yù)算數(shù)增加 0 萬元,增長 0%。

        。ㄒ唬

         一般性轉(zhuǎn)移支付

         2020 年度高新區(qū)對下一般轉(zhuǎn)移支付預(yù)算數(shù)為 0 萬元,比2019 年度預(yù)算數(shù)增加 0 萬元,增長 0%。

         (二)

         專項轉(zhuǎn)移支付 2020 年度高新區(qū)對下專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算數(shù)為 0 萬元,比2019 年度預(yù)算數(shù)增加 0 萬元,增長 0%。

        。ㄈ

         稅收返還 2020 年度高新區(qū)對下稅收返還預(yù)算數(shù)為 0 萬元,比 2019年度預(yù)算數(shù)增加 0 萬元,增長 0%。

         三、舉借政府債務(wù)情況 2020 年,高新區(qū)新增政府債務(wù)限額 0 萬元,實際發(fā)行新增債券 0 萬元(一般債券 0 萬元,專項債券 0 萬元)。截至2019 年底,高新區(qū)政府債務(wù)余額 0 萬元(一般債務(wù) 0 萬元,專項債務(wù) 0 萬元);高新區(qū)本級政府債務(wù)余額 0 萬元(一般債務(wù) 0 萬元,專項債務(wù) 0 萬元),債務(wù)余額嚴(yán)格控制在上級

         核定的限額 0 萬元內(nèi)。

         四、預(yù)算績效開展情況 2020 年,高新區(qū)財政部門對等 0 個領(lǐng)域 0 個財政重點支出項目進(jìn)行了績效評價,涉及財政資金 0 萬元(我區(qū)未開展此項業(yè)務(wù))。

         ★★政府決算參照上述格式表述。

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