內(nèi)審培訓(xùn)5
發(fā)布時(shí)間:2020-09-09 來源: 入黨申請(qǐng) 點(diǎn)擊:
審核策劃與準(zhǔn)備
4.1
本章目的
要求了解和掌握:
1. 內(nèi)審策劃重要性.
2. 內(nèi)審準(zhǔn)備主要工作步驟及內(nèi)容.
3. 內(nèi)審檢查表編制方法.
本章培訓(xùn)過程中, 將講授內(nèi)審準(zhǔn)備工作流程中應(yīng)重點(diǎn)考慮之事項(xiàng), 並有一次各學(xué)員獨(dú)立編制內(nèi)審檢查表的小測驗(yàn).
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4.2
內(nèi)審策劃
1. 領(lǐng)導(dǎo)層重視是做好內(nèi)審的關(guān)鍵.
2. 管理者代表應(yīng)親自抓內(nèi)審工作.
3. 內(nèi)審工作應(yīng)由職能部門來管理.
(不一定要專門的部門)
4. 應(yīng)組建一支合格的內(nèi)審隊(duì)伍.
5. 內(nèi)審應(yīng)按規(guī)定程序執(zhí)行.
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內(nèi)審準(zhǔn)備
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1. 內(nèi)審工作量(人 ˙ 日)分配(對(duì)某一部門或要素):
a. 內(nèi)審準(zhǔn)備
40%
b. 內(nèi)審實(shí)施
40%
c. 內(nèi)審報(bào)告
10%
d. 有效性跟進(jìn)
10%
2. 內(nèi)審準(zhǔn)備工作主要包括:
a. 制定計(jì)劃;
b. 組成審核組;
c. 文件審查;
d. 編制檢查表; e. 確定具體審核時(shí)間及部門.
3. 內(nèi)審計(jì)劃的制定
a. 內(nèi)審分類
?例行的常規(guī)審核;
?特殊情況下的追加審核.
b. 例行的常規(guī)審核.
?分散、滾動(dòng)式內(nèi)審;
(每年應(yīng)覆蓋所有部門和要素至少一次)
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?集中式內(nèi)審.
(每年 1~2 次集中審核各部門和要素)
c. 特殊情況
?發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量問題或客戶有嚴(yán)重投訴; ?組織的領(lǐng)導(dǎo)層、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、質(zhì)量方
針和目標(biāo)、生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備以及生產(chǎn)場所
有較大改變;
?即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)
定的審核等;
追加審核由管理者代表報(bào)請(qǐng)最高領(lǐng)導(dǎo)決定后實(shí)施 .
內(nèi)審計(jì)劃樣式參見附件 1 1 、2 2 、3 3
4. 組成審核組
a. 審核組長
?資格
?工作經(jīng)驗(yàn)
?組織能力
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b. 審核員
?資格
(組織任命的內(nèi)審員、或吸收業(yè)務(wù)專家、見習(xí)內(nèi)審員或觀察員
參加審核組, 但需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn))
?業(yè)務(wù)范圍
(與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系, 即不是該部門成員, 且最好
與被審核部門業(yè)務(wù)相適應(yīng))
?專業(yè)知識(shí)
(最好對(duì)被審核部門專業(yè)知識(shí)有一定了解)
?工作中的協(xié)調(diào)
(應(yīng)考慮審核員之間的協(xié)調(diào)配合、團(tuán)結(jié)合作)
?為被審核部門所接受.
5. 文件審核 (收集相關(guān)文件) a. 收集並審核與被審核部門運(yùn)作相關(guān)的程序文件 、 作業(yè)指導(dǎo)書(現(xiàn)場審核時(shí)查閱), 含中心工作文件 、 通用文件;
b. 收集並審閱適用的外來標(biāo)準(zhǔn)/法律法規(guī);
c. 查核與被審核部門運(yùn)作相關(guān)的記錄表單;
d. 查核近期內(nèi)(外)審記錄.
做好文件審核結(jié)果記錄 ( 文件的適用性
, 文件之間接口的明
確性
, 協(xié)調(diào)性 ) ;
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6. 編制檢查表
a. 定義
內(nèi)審員的工作文件、提綱或工具, 是如何
進(jìn)行審核的策劃性結(jié)果.
b. 作用
?保持審核目標(biāo)的清晰和明確;
?保持審核內(nèi)容的周密和完整;
?保持審核節(jié)奏和連續(xù)性;
?減少審核員的偏見和隨意性;
?減少重復(fù)性工作;
?作為審核記錄存檔.
c. 內(nèi)容
?完整的審核項(xiàng)目和要點(diǎn)—明確查什麼?
(Look at)
?明確審核步驟、方法和抽樣量—明確如何
查.(Look for)
d. 編制方法
?以標(biāo)準(zhǔn)和文件為依據(jù); ?選擇典型質(zhì)量問題, 抽樣應(yīng)有代表性.
(BSI 經(jīng)驗(yàn), 樣本量至少 3-4 個(gè), 最多以 12 個(gè)為限);
(應(yīng)選擇對(duì)最終質(zhì)量有重要影響的樣本).
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?結(jié)合受審部門特點(diǎn);
?按部門審核, 應(yīng)包括涉及的要素; 按要素審
核, 應(yīng)包括涉及的部門;
?應(yīng)具有可操作性.
(明確抽什麼樣本, 數(shù)量多少, 通過問什麼問題, 觀察什麼事物而
獲得客觀証據(jù)等)
內(nèi)審檢查表樣式參見附件 4 、 5
e. 檢查表編制常見問題 ?將 ISO9001:2000 標(biāo)準(zhǔn)肯定句變?yōu)橐蓡柧渥鳛闄z查表; ?只列出審核項(xiàng), 忽略審核方法和抽樣量的
設(shè)計(jì).
f. 使用
?內(nèi)審員的工作文件, 備忘錄; ?不能死搬硬套, 照本宣科, 成為檢查表的
奴隸; ?可以調(diào)整, 但不能偏離太多.
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7. 確定具體審核時(shí)間及部門 a. 具體審核計(jì)劃
?審核目的 ?審核范圍 ?審核依據(jù) ?審核組成員及其分工 ?日程安排(現(xiàn)場審核)
?其他 內(nèi)審日程安排樣式參見附件 6 注 : * 審核計(jì)劃可適當(dāng)調(diào)整
,
* 審核計(jì)劃應(yīng)把握好要素與部門的關(guān)系 , 順向和逆向?qū)徍朔椒?/p>
本章結(jié)束后, 將有一內(nèi)審檢查表的編寫討論. 學(xué)員分成 2-3 組, 每
組根據(jù)提供的質(zhì)量管理體系文件樣本(現(xiàn)場培訓(xùn), 以本公司文件作范本), 按擬定的審核計(jì)劃, 進(jìn)行討論, 記錄討論結(jié)果, 書寫檢查表, 組內(nèi)發(fā)表,
教師講評(píng).
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