XX縣政協(xié)2020年部門預算編制情況說明
發(fā)布時間:2020-09-16 來源: 演講稿 點擊:
XX 縣政協(xié) 2018 年部門預算編制情況說明 一、指導思想、依據、原則 (一)指導思想和總體思路 2018 年部門預算編制工作緊緊圍繞縣委、縣政府的各項工作部署,全面貫徹黨的十九屆一中全會精神,訃真落實中央關于深化財稅體制改革的決定和省、市、縣有關決策部署,訃真領會縣黨代會、人代會、政協(xié)會精神,堅持“保重點、控一般、促統(tǒng)籌、提績效”預算要求,堅持實事求是、量力而行、厲行節(jié)約、提高績效的原則,丌斷提高預算編制科學化精細化水平,提升預算的嚴肅性、權威性,為實現(xiàn)我縣“兩個加快”戰(zhàn)略目標和干好“十件大事”提供財力支撐。主勱適應財政經濟發(fā)展新常態(tài),全面貫徹實施新預算法,堅持依法理財、從嚴從緊、勤儉節(jié)約、集中財力辦大事原則;強化全口徑預算,規(guī)范項目設置和管理;盤活存量,用好增量,優(yōu)化財政支出結構;堅持有保有壓,突出重點,堅持保工資、保民生政策的落實;繼續(xù)推進預算細化和績效管理,提高預算編制的科學性、合理性和準確性,逐步構建全面規(guī)范、公開透明的預算管理制度。
。ǘ┲饕罁 2018 年部門預算編制主要根據新修訂的《中華人民共和國預算法》、《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》(國發(fā)〔2014〕45 號)、XX 縣財政局《關于編制2018 年部門預算的通知》。
。ㄈ┗驹瓌t 我辦 2018 年部門預算編制工作遵循以下基本原則:厲行節(jié)約、完整準確、綜合平衡、注重績效、公開透明。
二、基本情況 XX 縣政協(xié)機關設主席一名、副主席三名,設秘書處、辦公室、七委(教育衛(wèi)生、提案、經濟、文史、民宗、農業(yè)、委工)及三個片區(qū)委員聯(lián)誼委其人員按正副職設置。
。ㄒ唬C構設置 XX 縣政協(xié)機關設秘書處、辦公室、七委(教育衛(wèi)生、提案、經濟、文史、民宗、農業(yè)、委工)及三個片區(qū)委員聯(lián)誼委。
(二)人員構成 XX 縣政協(xié)機關編制共計 20 名,其中行政編制
18 名,工人編制
2 名。編制內實有
51 人,其中:在職在編人員
24 人,駐會人員 7
人,退休人員
20 人。
(三)主要職能 政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。
三、2018 年主要工作任務 2018 年我們將全面落實黨風廉政建設“兩個責任”, 結合政治學習和專題教育,開展經常性的反腐倡廉警示教育和學習引導,進一步堅持“三會一課”制度,促使委員講政治、識大體、顧大局、懂規(guī)矩、守法紀,統(tǒng)一思想,增進共識。圍繞社會公共事業(yè)發(fā)展和涉及群眾切身利益的問題,結合調研視察經常深入基層和群眾,傾聽群眾心聲,了解群眾意愿,反映群眾訴求,劤力使政協(xié)履行職能的過程成為聽取群眾意見和建議的過程。積極開展委員“五個一”活勱,通過完善“委員培訓”、“會議活勱規(guī)范”、“履職量化考核細則”、“優(yōu)秀委員、優(yōu)秀提案評選表彰辦法”等制度,規(guī)范委員管理,提高委員素質和才智的發(fā)揮,引導委員積極履職。
四、部門預算草案編制說明
。ㄒ唬┦罩ьA算整體說明 1、2018 年部門收入預算
483 萬元,其中:財政撥款 483 萬元。比上年減少 2 萬元。
2、2018 年部門支出預算 483
萬元,比上年減少
2 萬元。其中:工資福利支出 282 萬元,占總支出預算的 58
%,主要用于在職人員工資福利、津補貼、遺屬補劣等;公用經費支出
41 萬元,占總支出預算的 9
%,主要用于交通補劣、工會經費、退休人員活勱費;項目經費支出 160 萬元,占總支出預算的
33%,主要用于委員視察調研、全委會會議、常委會、專題協(xié)商會、訂閱報刊、編輯文史資料、委員學習培訓及信息工作等。
。ǘ╉椖恐С鲱A算說明 項目支出預算 160 萬:其中:各類會議 80 萬、委員視察調研 27 萬、專委會活勱費 26 萬、訂閱報刊 6 萬、信息宣傳 3 萬、文史資料編輯 10 萬、委員培訓 8 萬。
2018 年部門支出預算 483
萬元,比上年減少
2 萬元。
。ㄈ┤涃M預算說明 2018 年政協(xié)機關三公經費預算共計
5 萬元,其中:公務接待費
5 萬元,比上年決算數減少。
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